目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
秦灶街道党工委、办事处的主要职责:
(一)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规,执行上级党委、政府的重大决策、决议和工作部署,依法制定和实施秦灶街道行政管理规范性文件。
(二)负责党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。加强辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明建设的全面领导。加强意识形态工作。建立健全基层党建引领,基层治理机制,推进国家治理体系和治理能力现代化。
(三)负责社会管理、法治社会建设、网格化服务管理、国家安全、信访维稳、矛盾调处、法律援助等工作。
(四)编制和实施辖区经济社会发展等各项规划,推动街道、社区(村)高质量发展。
(五)健全招商引资、创新创业制度,整合招商引资资源,搭建招商引资、招才引智平台。加强科技创新,构建创新创业服务体系。
(六)负责城市建设、房屋征收安置、环境保护、污染防控等工作,协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。
(七)负责履行以城市管理为主体的综合行政执法工作。负责应急管理工作,组织对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查。
(八)负责农经、农技、农村集体资产管理、失地农民安置等农业农村工作,加强河道治理、水旱灾害防御等水利工作;负责社区(村)建设和为民服务、人力资源和社会保障、教育体育、卫生健康、文化旅游、退役军人事务等工作;通过赋权和委托等方式,集中统一行使经济社会管理、公共服务等方面行政许可审批和行政服务事项。
(九)协调监督有关部门在街道设立的派出机构或分支机构履行各自职责。
(十)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:秦灶街道办事处内设内设党政办公室、党群工作办公室(党建工作办公室)、政法与社会管理办公室、城市建设办公室(生态环境办公室)、综合行政执法局(安全生产监督管理办公室、综合行政执法管理办公室)、农业农村和社会事业办公室(为民服务管理办公室、退役军人服务站)、社会治理现代化指挥中心(网格化服务管理中心)、企业服务办公室8个职能机构。本单位无下属单位。
三、2025年度单位主要工作任务及目标
2025年,秦灶街道将紧紧围绕高质量发展目标要求,提前谋划、尽早部署,以更加务实严谨的工作作风抓好以下工作落实:
(一)强化项目引建,夯实发展根基。一是注重招引质量,坚持领导干部带头招商、全员参与、主动出击,深入长三角、珠三角等重点区域、重点企业,突出招大引强、招新引优,全力弥补当前项目数量不足、质量不优的短板。二是做强楼宇经济,充分发挥楼宇招商载体功能,不断吸引优质企业入驻,提高税收贡献率和楼宇去化率。同时加强楼宇管理,实时更新楼宇企业新增、推出等情况。三是助力企业发展,继续发挥街道“秦务员”小微服务企业平台作用,对企业反馈问题,秉持“全程跟踪、限时办结、办就办好”原则,有效解决企业实际经营难题。积极组织辖区企业参加各类经贸洽谈会等,为企业搭建产品展示平台,拓展市场渠道。
(二)践行精管善治,提升城市品质。聚焦辖区群众反映的堵点、难点、痛点问题,持续优化街区秩序环境,稳步提升群众生活品质。全力“腾”出发展空间,围绕区城建计划,抽调精干力量,确保新开工程不留尾巴,景润花苑490户平稳有序安置,南铭电子、卫生院西侧2个地块净地出让。全面梳理未签户子,通过“一户一策”精准推进、集中攻坚。全力“管”出宜居家园,持续提升街面秩序,对辖区内占道经营、妨碍交通等乱象开展针对性整治,重点做好流动摊点疏导点建设与后续管理、户外高空广告规范、日常巡查模式转变等工作。持续提升物业管理水平,全面开展“公维资金使用提速、物管会(业委会)提质、公共收益提量、六力达人提能”行动,进一步营造小区自治氛围。全力“管”出优质环境,及时回应并有效解决群众反映强烈的噪声、油烟、生活污水等突出生态环境问题;有序推进并高效完成河道整治、秋冬季秸秆禁烧、环保设施改造提升国三及以下标准柴油货车淘汰等专项工作;优化完善并严格落实重点企业、重点区域日常巡查管控。
(三)聚焦群众关切,增进民生福祉。坚持“民生为大”“安全稳定第一”理念,始终把统筹发展与安全的责任放在心里、抗在肩上。一是抓实民生保障,重点关注“一老一小一困”,高标准打造秦灶综合日间照料中心,高质量开展家医签约进校园、未成年人自我保护、预防未成年人犯罪等活动,高效率做好社会救助扩为增效、临时救助申请等工作,全力办好民生实事。二是抓好基层治理,推进基层党建网格与基层治理网格“两网融合”,充分发挥网格队伍“源于群众、贴近群众”优势,助力社区管理和群众服务。倾力打造一体化社会治理综合服务中心,优化完善12345等平台工单办理机制,确保信息直通、案件联办,推动群众反映诉求高效解决。三是抓牢底线工作,时刻把群众安危放在心上,持续开展“厂中厂”、粉尘涉爆、老旧市场消防安全、电动自行车安全隐患全链条等专项整治工作,全面查改问题隐患,定期开展警示教育、技能培训、科普宣传等活动,坚决防范遏制各类安全生产事故发生。执行好领导接访包案、联席会议会商会办、平安稳定日报等现有制度,及时化解信访矛盾,做好人员稳控。持续加强对电信网络诈骗、非法集资等防范宣传,及时做好网络舆情管控处置。
(四)坚持党建引领,筑牢战斗堡垒。始终把党建工作贯穿街道发展全领域、全过程,持续巩固党的战斗堡垒和执政根基。夯实思想根基,建好用好新时代文明实践所(站)、“秦学大讲堂”、理论宣讲“通秦达理”工作室及“青骑兵”队伍,持续创新云端课堂、四季阅读等活动形式,推动党的创新理论入脑入心。聚焦品牌引领,发挥好“芯创梧桐”“红引秦”“温秦物业”等现有党建品牌的示范、突破和带动作用,街居合力,因地制宜拓展新阵地、创设新载体、创出新品牌,力争实现区域化融合式发展新模式。牌汇聚群团力量,充分发挥好人大代表、政协委员、统战以及工青妇等群团组织的桥梁纽带作用,着力构建党组织为核心、群团组织为纽带的“一核多元”组织体系,团结带领群团组织围绕中心、服务大局,尽心尽力为辖区居民群众办实事办好事。
第二部分
2025年度
南通市崇川区秦灶街道办事处(机关)
单位预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
单位:南通市崇川区秦灶街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
4,750.00 |
一、一般公共服务支出 |
2,814.63 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
|||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
60.00 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
六、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
七、上级补助收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
八、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
551.00 |
||
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
|||
十、卫生健康支出 |
||||
十一、节能环保支出 |
||||
十二、城乡社区支出 |
528.00 |
|||
十三、农林水支出 |
55.50 |
|||
十四、交通运输支出 |
||||
十五、资源勘探工业信息等支出 |
||||
十六、商业服务业等支出 |
||||
十七、金融支出 |
||||
十八、援助其他地区支出 |
||||
十九、自然资源海洋气象等支出 |
||||
二十、住房保障支出 |
700.87 |
|||
二十一、粮油物资储备支出 |
||||
二十二、国有资本经营预算支出 |
||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
|||
二十四、预备费 |
||||
二十五、其他支出 |
||||
二十六、转移性支出 |
||||
二十七、债务还本支出 |
||||
二十八、债务付息支出 |
||||
二十九、债务发行费用支出 |
||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
本年收入合计 |
4,750.00 |
本年支出合计 |
4,750.00 |
|
上年结转结余 |
年终结转结余 |
|||
收入总计 |
4,750.00 |
支出总计 |
4,750.00 |
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:南通市崇川区秦灶街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
4,750.00 |
4,750.00 |
4,750.00 |
|||||||||||||||
088003 |
南通市崇川区秦灶街道办事处(机关) |
4,750.00 |
4,750.00 |
4,750.00 |
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:南通市崇川区秦灶街道办事处(机关) |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
4,750.00 |
2,456.54 |
2,293.46 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,814.63 |
1,755.67 |
1,058.96 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,442.18 |
1,755.67 |
686.51 |
|||
2010301 |
行政运行 |
1,755.67 |
1,755.67 |
||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
686.51 |
686.51 |
||||
20113 |
商贸事务 |
22.45 |
22.45 |
||||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
22.45 |
22.45 |
||||
20139 |
社会工作事务 |
300.00 |
300.00 |
||||
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
300.00 |
300.00 |
||||
20140 |
信访事务 |
50.00 |
50.00 |
||||
2014004 |
信访业务 |
50.00 |
50.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
60.00 |
60.00 |
||||
20402 |
公安 |
60.00 |
60.00 |
||||
2040299 |
其他公安支出 |
60.00 |
60.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
551.00 |
551.00 |
||||
20808 |
抚恤 |
40.00 |
40.00 |
||||
2080899 |
其他优抚支出 |
40.00 |
40.00 |
||||
20810 |
社会福利 |
261.00 |
261.00 |
||||
2081001 |
儿童福利 |
45.00 |
45.00 |
||||
2081002 |
老年福利 |
216.00 |
216.00 |
||||
20811 |
残疾人事业 |
110.00 |
110.00 |
||||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
110.00 |
110.00 |
||||
20819 |
最低生活保障 |
50.00 |
50.00 |
||||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
20825 |
其他生活救助 |
90.00 |
90.00 |
||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
90.00 |
90.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
528.00 |
528.00 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
348.00 |
348.00 |
||||
2120104 |
城管执法 |
308.00 |
308.00 |
||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.00 |
40.00 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
180.00 |
180.00 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
180.00 |
180.00 |
||||
213 |
农林水支出 |
55.50 |
55.50 |
||||
21301 |
农业农村 |
55.50 |
55.50 |
||||
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
55.50 |
55.50 |
||||
221 |
住房保障支出 |
700.87 |
700.87 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
700.87 |
700.87 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
186.96 |
186.96 |
||||
2210202 |
提租补贴 |
513.91 |
513.91 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
40.00 |
||||
22401 |
应急管理事务 |
40.00 |
40.00 |
||||
2240106 |
安全监管 |
40.00 |
40.00 |
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:南通市崇川区秦灶街道办事处(机关) |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
4,750.00 |
一、本年支出 |
4,750.00 |
(一)一般公共预算拨款 |
4,750.00 |
(一)一般公共服务支出 |
2,814.63 |
(二)政府性基金预算拨款 |
(二)外交支出 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(三)国防支出 |
||
二、上年结转 |
(四)公共安全支出 |
60.00 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
(五)教育支出 |
||
(二)政府性基金预算拨款 |
(六)科学技术支出 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
||
(八)社会保障和就业支出 |
551.00 |
||
(九)社会保险基金支出 |
|||
(十)卫生健康支出 |
|||
(十一)节能环保支出 |
|||
(十二)城乡社区支出 |
528.00 |
||
(十三)农林水支出 |
55.50 |
||
(十四)交通运输支出 |
|||
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|||
(十六)商业服务业等支出 |
|||
(十七)金融支出 |
|||
(十八)援助其他地区支出 |
|||
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|||
(二十)住房保障支出 |
700.87 |
||
(二十一)粮油物资储备支出 |
|||
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
||
(二十四)预备费 |
|||
(二十五)其他支出 |
|||
(二十六)转移性支出 |
|||
(二十七)债务还本支出 |
|||
(二十八)债务付息支出 |
|||
(二十九)债务发行费用支出 |
|||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|||
二、年终结转结余 |
|||
收入总计 |
4,750.00 |
支出总计 |
4,750.00 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:南通市崇川区秦灶街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
4,750.00 |
2,456.54 |
2,281.20 |
175.34 |
2,293.46 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,814.63 |
1,755.67 |
1,580.33 |
175.34 |
1,058.96 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,442.18 |
1,755.67 |
1,580.33 |
175.34 |
686.51 |
2010301 |
行政运行 |
1,755.67 |
1,755.67 |
1,580.33 |
175.34 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
686.51 |
686.51 |
|||
20113 |
商贸事务 |
22.45 |
22.45 |
|||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
22.45 |
22.45 |
|||
20139 |
社会工作事务 |
300.00 |
300.00 |
|||
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
300.00 |
300.00 |
|||
20140 |
信访事务 |
50.00 |
50.00 |
|||
2014004 |
信访业务 |
50.00 |
50.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
60.00 |
60.00 |
|||
20402 |
公安 |
60.00 |
60.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
60.00 |
60.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
551.00 |
551.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
40.00 |
40.00 |
|||
2080899 |
其他优抚支出 |
40.00 |
40.00 |
|||
20810 |
社会福利 |
261.00 |
261.00 |
|||
2081001 |
儿童福利 |
45.00 |
45.00 |
|||
2081002 |
老年福利 |
216.00 |
216.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
110.00 |
110.00 |
|||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
110.00 |
110.00 |
|||
20819 |
最低生活保障 |
50.00 |
50.00 |
|||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
50.00 |
50.00 |
|||
20825 |
其他生活救助 |
90.00 |
90.00 |
|||
2082501 |
其他城市生活救助 |
90.00 |
90.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
528.00 |
528.00 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
348.00 |
348.00 |
|||
2120104 |
城管执法 |
308.00 |
308.00 |
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.00 |
40.00 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
180.00 |
180.00 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
180.00 |
180.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
55.50 |
55.50 |
|||
21301 |
农业农村 |
55.50 |
55.50 |
|||
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
55.50 |
55.50 |
|||
221 |
住房保障支出 |
700.87 |
700.87 |
700.87 |
||
22102 |
住房改革支出 |
700.87 |
700.87 |
700.87 |
||
2210201 |
住房公积金 |
186.96 |
186.96 |
186.96 |
||
2210202 |
提租补贴 |
513.91 |
513.91 |
513.91 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
40.00 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
40.00 |
40.00 |
|||
2240106 |
安全监管 |
40.00 |
40.00 |
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:南通市崇川区秦灶街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2,456.54 |
2,281.20 |
175.34 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,879.96 |
1,879.96 |
|
30101 |
基本工资 |
257.88 |
257.88 |
|
30102 |
津贴补贴 |
649.81 |
649.81 |
|
30103 |
奖金 |
203.39 |
203.39 |
|
30107 |
绩效工资 |
256.91 |
256.91 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
179.39 |
179.39 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.30 |
55.30 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.30 |
55.30 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30.72 |
30.72 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.30 |
4.30 |
|
30113 |
住房公积金 |
186.96 |
186.96 |
|
302 |
商品和服务支出 |
386.11 |
210.77 |
175.34 |
30201 |
办公费 |
112.96 |
112.96 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.48 |
4.48 |
|
30226 |
劳务费 |
134.03 |
134.03 |
|
30227 |
委托业务费 |
13.63 |
13.63 |
|
30228 |
工会经费 |
22.53 |
12.29 |
10.24 |
30229 |
福利费 |
42.24 |
42.24 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.10 |
3.10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
38.06 |
38.06 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.08 |
12.76 |
2.32 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
190.47 |
190.47 |
|
30302 |
退休费 |
122.77 |
122.77 |
|
30305 |
生活补助 |
1.10 |
1.10 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
66.60 |
66.60 |
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:南通市崇川区秦灶街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
4,750.00 |
2,456.54 |
2,281.20 |
175.34 |
2,293.46 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,814.63 |
1,755.67 |
1,580.33 |
175.34 |
1,058.96 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,442.18 |
1,755.67 |
1,580.33 |
175.34 |
686.51 |
2010301 |
行政运行 |
1,755.67 |
1,755.67 |
1,580.33 |
175.34 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
686.51 |
686.51 |
|||
20113 |
商贸事务 |
22.45 |
22.45 |
|||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
22.45 |
22.45 |
|||
20139 |
社会工作事务 |
300.00 |
300.00 |
|||
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
300.00 |
300.00 |
|||
20140 |
信访事务 |
50.00 |
50.00 |
|||
2014004 |
信访业务 |
50.00 |
50.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
60.00 |
60.00 |
|||
20402 |
公安 |
60.00 |
60.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
60.00 |
60.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
551.00 |
551.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
40.00 |
40.00 |
|||
2080899 |
其他优抚支出 |
40.00 |
40.00 |
|||
20810 |
社会福利 |
261.00 |
261.00 |
|||
2081001 |
儿童福利 |
45.00 |
45.00 |
|||
2081002 |
老年福利 |
216.00 |
216.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
110.00 |
110.00 |
|||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
110.00 |
110.00 |
|||
20819 |
最低生活保障 |
50.00 |
50.00 |
|||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
50.00 |
50.00 |
|||
20825 |
其他生活救助 |
90.00 |
90.00 |
|||
2082501 |
其他城市生活救助 |
90.00 |
90.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
528.00 |
528.00 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
348.00 |
348.00 |
|||
2120104 |
城管执法 |
308.00 |
308.00 |
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40.00 |
40.00 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
180.00 |
180.00 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
180.00 |
180.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
55.50 |
55.50 |
|||
21301 |
农业农村 |
55.50 |
55.50 |
|||
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
55.50 |
55.50 |
|||
221 |
住房保障支出 |
700.87 |
700.87 |
700.87 |
||
22102 |
住房改革支出 |
700.87 |
700.87 |
700.87 |
||
2210201 |
住房公积金 |
186.96 |
186.96 |
186.96 |
||
2210202 |
提租补贴 |
513.91 |
513.91 |
513.91 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
40.00 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
40.00 |
40.00 |
|||
2240106 |
安全监管 |
40.00 |
40.00 |
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:南通市崇川区秦灶街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2,456.54 |
2,281.20 |
175.34 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,879.96 |
1,879.96 |
|
30101 |
基本工资 |
257.88 |
257.88 |
|
30102 |
津贴补贴 |
649.81 |
649.81 |
|
30103 |
奖金 |
203.39 |
203.39 |
|
30107 |
绩效工资 |
256.91 |
256.91 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
179.39 |
179.39 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.30 |
55.30 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.30 |
55.30 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30.72 |
30.72 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.30 |
4.30 |
|
30113 |
住房公积金 |
186.96 |
186.96 |
|
302 |
商品和服务支出 |
386.11 |
210.77 |
175.34 |
30201 |
办公费 |
112.96 |
112.96 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.48 |
4.48 |
|
30226 |
劳务费 |
134.03 |
134.03 |
|
30227 |
委托业务费 |
13.63 |
13.63 |
|
30228 |
工会经费 |
22.53 |
12.29 |
10.24 |
30229 |
福利费 |
42.24 |
42.24 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.10 |
3.10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
38.06 |
38.06 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.08 |
12.76 |
2.32 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
190.47 |
190.47 |
|
30302 |
退休费 |
122.77 |
122.77 |
|
30305 |
生活补助 |
1.10 |
1.10 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
66.60 |
66.60 |
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
单位:南通市崇川区秦灶街道办事处(机关) |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
11.58 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位:南通市崇川区秦灶街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
合计 |
||||
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
单位:南通市崇川区秦灶街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
单位:南通市崇川区秦灶街道办事处(机关) |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
386.11 |
||
302 |
商品和服务支出 |
386.11 |
|
30201 |
办公费 |
112.96 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.48 |
|
30226 |
劳务费 |
134.03 |
|
30227 |
委托业务费 |
13.63 |
|
30228 |
工会经费 |
22.53 |
|
30229 |
福利费 |
42.24 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
38.06 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.08 |
注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
第三部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市崇川区秦灶街道办事处(机关)2025年度收入、支出预算总计4,750万元,与上年收、支总计各相同。其中:
(一)收入预算总计4,750万元。包括:
1.本年收入合计4,750万元。
(1)一般公共预算拨款收入4,750万元,与上年预算数相同。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计4,750万元。包括:
1.本年支出合计4,750万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出2,814.63万元,主要用于机关人员经费、运行经费、商贸事务、城市社区经费、信访事务等支出。与上年相比增加12.87万元,增长0.46%。主要原因是因机构职能调整,城市社区经费由去年的社会保障和就业支出下的民政管理事务科目转列到一般公共服务支出下社会工作事务科目。
(2)公共安全支出(类)支出60万元,主要用于派出所特勤经费支出由街道承担。与上年相比增加60万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新增派出所特勤经费支出由街道承担。
(3)社会保障和就业支出(类)支出551万元,主要用于抚恤、社会福利、养老服务、残疾人补助、社会救助等社会保障支出。与上年相比减少214万元,减少27.97%。主要原因是因机构职能调整,城市社区经费由去年的社会保障和就业支出下的民政管理事务科目转列到一般公共服务支出下社会工作事务科目。
(4)城乡社区支出(类)支出528万元,主要用于五位一体、城管环境整治、城市管理等项目支出。与上年相比减少12万元,减少2.22%。主要原因是街道五位一体工作外包减少了经费预算。
(5)农林水支出(类)支出55.5万元,主要用于秦北村失地农民补助经费。与上年相比增加55.5万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新增秦北村失地农民补助。
(6)住房保障支出(类)支出700.87万元,主要用于在职和退休人员公积金及住房补贴。与上年相比增加107.63万元,增长18.14%。主要原因是退休人员住房补贴由去年的一般公共服务支出下的政府办公厅及相关机构事务行政运行转列到住房保障支出下的住房改革支出。
(7)灾害防治及应急管理支出(类)支出40万元,主要用于安全生产管理及灾害防治等相关支出。与上年相比减少10万元,减少20%。主要原因是外聘服务资源整合减少了经费预算。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市崇川区秦灶街道办事处(机关)2025年收入预算合计4,750万元,包括本年收入4,750万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入4,750万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
南通市崇川区秦灶街道办事处(机关)2025年支出预算合计4,750万元,其中:
基本支出2,456.54万元,占51.72%;
项目支出2,293.46万元,占48.28%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市崇川区秦灶街道办事处(机关)2025年度财政拨款收、支总预算4,750万元。与上年预算数相同。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市崇川区秦灶街道办事处(机关)2025年财政拨款预算支出4,750万元,占本年支出合计的100%。与上年预算数相同。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1,755.67万元,与上年相比减少104.97万元,减少5.64%。主要原因是退休人员住房补贴由去年的一般公共服务支出下的政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出转列到住房保障下的住房改革支出(款)提租补贴(项)。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出686.51万元,与上年相比减少214.61万元,减少23.82%。主要原因是压缩街道政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务经费支出,预算调剂到其他社会事务支出。
3.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出22.45万元,与上年相比增加22.45万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新增服务业引导资金双改补贴预算。
4.社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)支出300万元,与上年相比增加300万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是因机构职能调整,城市社区经费从社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)转列到一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)。
5.信访事务(款)信访业务(项)支出50万元,与上年相比增加10万元,增长25%。主要原因是为加大信访事务的化解力度增加预算。
(二)公共安全支出(类)
公安(款)其他公安支出(项)支出60万元,与上年相比增加60万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新增派出所特勤经费支出由街道承担。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出0万元,与上年相比减少60万元,减少100%。主要原因是因职能调整,城市社区经费由民政管理事务转列到社会工作事务下的其他社会工作事务支出科目。
2.民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)支出0万元,与上年相比减少190万元,减少100%。主要原因是因机构职能调整,城市社区经费从社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)转列到一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)。
3.抚恤(款)其他优抚支出(项)支出40万元,与上年预算数相同。
4.社会福利(款)儿童福利(项)支出45万元,与上年相比增加10万元,增长28.57%。主要原因是人数变动和保障项目增加。
5.社会福利(款)老年福利(项)支出216万元,与上年相比增加116万元,增长116%。主要原因是居家养老服务由去年的养老服务科目转列到老年福利科目。
6.社会福利(款)养老服务(项)支出0万元,与上年相比减少80万元,减少100%。主要原因是居家养老服务由去年的养老服务科目转列到老年福利科目。
7.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出110万元,与上年预算数相同。
8.最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出50万元,与上年预算数相同。
9.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出90万元,与上年相比减少10万元,减少10%。主要原因是部分其他生活救助对象改到专项科目列支。
(四)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出308万元,与上年相比减少12万元,减少3.75%。主要原因是压缩城管环境整治支出。
2.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出40万元,与上年相比增加20万元,增长100%。主要原因是城乡社区网格管理力度加大,增加了预算。
3.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出180万元,与上年相比减少20万元,减少10%。主要原因是街道五位一体环境卫生工作外包减少了经费预算。
(五)农林水支出(类)
农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)支出55.5万元,与上年相比增加55.5万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是新增秦北村失地农民补助。
(六)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出186.96万元,与上年相比减少0.38万元,减少0.2%。主要原因是人员调整变动引起公积金稍有变动。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出513.91万元,与上年相比增加108.01万元,增长26.61%。主要原因是退休人员住房补贴由去年的一般公共服务支出下的政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出转列到住房保障下的住房改革支出(款)提租补贴(项)。
(七)灾害防治及应急管理支出(类)
应急管理事务(款)安全监管(项)支出40万元,与上年相比减少10万元,减少20%。主要原因是外聘服务的资源整合减少了经费预算。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市崇川区秦灶街道办事处(机关)2025年度财政拨款基本支出预算2,456.54万元,其中:
(一)人员经费2,281.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费175.34万元。主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市崇川区秦灶街道办事处(机关)2025年一般公共预算财政拨款支出预算4,750万元,与上年预算数相同。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市崇川区秦灶街道办事处(机关)2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,456.54万元,其中:
(一)人员经费2,281.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费175.34万元。主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市崇川区秦灶街道办事处(机关)2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算11.58万元,比上年预算减少0.78万元,变动原因减少了公务接待费预算。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出3.1万元,占“三公”经费的26.77%;公务接待费支出8.48万元,占“三公”经费的73.23%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出3.1万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出3.1万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出8.48万元,比上年预算减少0.78万元,主要原因是压缩公务接待经费降低三公经费。
南通市崇川区秦灶街道办事处(机关)2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
南通市崇川区秦灶街道办事处(机关)2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算减少13.6万元,主要原因是压减经费支出不在举办规模培训。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市崇川区秦灶街道办事处(机关)2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市崇川区秦灶街道办事处(机关)2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出386.11万元,与上年相比减少1.17万元,减少0.3%。主要原因是人员变动导致一般公共预算机关运行经费稍有变动。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金4,750万元;本单位共17个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计2,293.46万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为48.28%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
十一、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。
十二、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十三、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
十七、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
十八、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
十九、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
二十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十三、农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项):反映政府用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。
二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。