目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规,执行上级党委、政府的重大决策、决议和工作部署,依法制定和实施唐闸镇街道行政管理规范性文件。
(二)负责党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。加强辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明建设的全面领导。加强意识形态工作。建立健全基层党建引领基层治理机制,推进国家治理体系和治理能力现代化。
(三)负责社会管理、法治社会建设、网格化服务管理、国家安全、信访维稳、矛盾调处、法律援助等工作。
(四)编制和实施辖区经济社会发展等各项规划,推动街道、社区(村)高质量发展。
(五)健全招商引资、创新创业制度,整合招商引资资源,搭建招商引资、招才引智平台。加强科技创新,构建创新创业服务体系。
(六)负责城市建设、房屋征收安置、环境保护、污染防控等工作,协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。
(七)负责履行以城市管理为主体的综合行政执法工作。负责应急管理工作,组织对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查。
(八)负责农经、农技、农村集体资产管理、失地农民安置等农业农村工作,加强河道治理、水旱灾害防御等水利工作;负责社区(村)建设和为民服务、人力资源和社会保障、教育体育、卫生健康、文化旅游、退役军人事务等工作;通过赋权和委托等方式,集中统一行使经济社会管理、公共服务等方面行政许可审批和行政服务事项。
(九)协调监督有关部门在街道设立的派出机构或分支机构履行各自职责。
(十)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:根据单位职责分工,本单位内设机构包括:(一)党政办公室(社会治理现代化指挥中心、网格化服务管理中心)。主要负责政策研究与决策咨询、办文办会、文稿起草、督查督办、综合协调、档案管理、机要保密(密码管理)、综合考核、信息公开与电子政务、外事、离退休干部服务保障、接待服务等工作。牵头统筹社会治理现代化指挥中心、网格化服务管理等工作。(二)党群工作办公室(党建工作办公室)。主要负责深化改革、组织人事、党员干部教育管理、机构编制、宣传(意识形态、精神文明建设)、网络意识形态管理(网络安全和信息化)、文明创建、统战(民族宗教事务、侨务)、台湾事务、工会、共青团、妇联、侨联、关心下一代等工作。协助做好纪检监察、人大、政协等工作。(三)政法和社会管理办公室。主要负责社会管理、法治社会建设、铁路护路等工作。负责平安法治建设、普法和基层社会治理、网格化服务管理、法治创建、国家安全、信访维稳、矛盾调处、依法行政、复议应诉、社区矫正、法律援助等工作。(四)城市建设办公室(生态环境办公室)。主要负责城市建设、城乡规划、房屋征收及安置、交通、绿化、环境保护、污染防控、人民防空、小区改造、建设项目审计等工作。承担物业管理职责。(五)综合行政执法局(安全生产监督管理办公室、综合行政执法管理办公室)。主要负责履行以城市管理为主体的综合行政执法工作。集中行使市容市政、城市绿化、户外广告、动物防疫、野生动物保护、城乡规划、无证无照经营等行政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。协调配合区级相关执法机构开展联合执法。负责应急管理工作;组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;加强应急管理体系建设和应急管理队伍建设;设立应急协调机制;统筹应急救援力量;负责工业企业、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产教育、监督、管理及委托执法工作;对其他行业安全生产履行综合监管职责,协调推进负有安全生产监督管理职责的部门开展安全管理工作;组织开展安全生产巡察等工作。(六)农业农村和社会事业办公室(为民服务管理办公室、退役军人服务站)。主要负责社区(村)为民服务的日常管理,负责街道、社区(村)为民服务体系建设管理、扶贫脱贫、民政(社区建设)、人力资源和社会保障(失地农民保障)、教育体育、卫生健康(爱国卫生、红十字会、公共卫生管理)、文化旅游(文联、社科联)、残联、退役军人事务、农业农村(农经、农技、农村集体资产管理、失地农民安置)、水利(河道治理、水旱灾害防御)等工作。协助做好人民武装工作。按照有关法律、法规和政策规定,设立街道人大工委、纪检监察、工会、共青团、妇联、人民武装等组织。建立基层政协联络工作机制。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计家,具体包括:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)。
三、2024年度部门主要工作任务及目标
2024年是中华人民共和国成立75周年,也是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年。面对新形势、新任务,街道将全面贯彻落实省、市、区委决策部署,聚力“新四年”,应势而为、聚势而进、乘势而上、勇挑大梁,以“开年就要发力提速,首季就要加压攻坚”的状态,加速跑好开局“第一棒”,奋力夺取首季“开门红”。
一、坚持以“稳”为基,在经济发展中坚定“争先领先”的信心决心。
聚力“双招双引提质年”“资源资产提效年”行动,坚持“项目为王”的理念,强招引、优载体、快建设,以项目建设之“进”,促进经济发展之“稳”。在招引项目中增强动能。继续把双招双引作为“一号工程”,既要讲高质量考核的“面子”,更要有高质量发展的“里子”。紧密将资源资产提效和双招双引提质结合起来,充分发挥好唐闸区位、产业链、载体资源等优势,巧用以商引商、乡贤引商、协会引商等方式,重点聚焦规上工业、服务业,重点关注软信服务、科学技术检测等新兴领域,引进实实在在的项目,力争楼宇项目提质效,重大项目有突破。在盘活资源中增强后劲。加快自有资产项目建设,重点做好经营性资产的招租盘活。完善自主资产管理制度,规范管理运营流程,实现保值增值。以“五经普”为契机,以“挖掘企业存量、培植税源增量”为导向,进一步梳理实体资源和人文资源,全面挖掘“税源企业”,确保颗粒归仓、应收尽收,切实稳固街道财税基础。在做优服务中增强信心。招进来、引进来,最关键的是要做下去。要把企业服务摆在更加突出位置,持续完善“首席服务员”“楼宇专员”等机制,努力营造“有求必应、无事不扰”的亲清政商关系。各社区、职能部门实行一月一恳谈、每月一走访,送政策上门,为企业发展把脉,着力解决项目落地堵点难点问题,真心真情为企业排忧解难、遮风挡雨、保驾护航,让企业稳健发展成为经济增长的最坚实底盘。
二、坚持以“新”为要,在城市建管中鼓足“攻坚克难”的干劲闯劲。
聚焦“城市更新提速年”行动,以“开局即冲刺,冲刺拼全力”的姿态,冲出城市更新加速度。保障重点项目建设。围绕地块做文章,提升城市建设品质。全力攻坚碧桂园南侧地块杨连芳户扫尾工作,穷尽外围关系,优化攻坚小组,完善会办机制,确保上半年实现突破。确保新洋板业、瑜鸿汽修2幅经营性地块一季度顺利拆完。配合市北高新区成片开发需要,全力推进长泰路西、永达路北地块拆迁,为项目落地腾出空间。加速城市品位提升。抓好大南新村“最美回家路”打造,参与方案设计、进场施工全过程,做到实用更便民。以区文明城市长效管理十项机制为指引,加强老小区、背街后巷、农贸市场的常态化管理,从道路秩序、环境卫生等细微处入手,盯紧薄弱环节、补齐工作短板。加强“门前三包”政策宣讲和违规经营劝导,着重整治店外经营和未经允许设置户外广告等违章行为。持续发挥闸东大货车停车场、特色疏导点等作用,提档升级运河北岸夜市等特色品牌,让“烟火气”与“颜值”并存。助力小区管理提质。围绕长效抓治理,推进小区管理质效再提升。围绕“两全一广”的要求,持续推进小区业委会(物管会)组建工作,力争9月底前实现全覆盖。依托网格化服务管理加大宣传推广力度,发动居民参与,不断提升物业服务管理水平,在怡园锦居、怡园北村等处打造“六力共治”唐闸样板。深化环境治理成效。以工地扬尘管控、秋冬季秸秆禁烧、VOCS专项治理及臭氧专项整治工作为抓手,力争PM2.5年均浓度26微克以下,空气质量优良天数比例84%以上。高标准建设新农河、光跃河等9条幸福河湖,积极做好通棉一厂河、高横二河民族中学段清淤、横河河的贯通等重点工程的保障工作。
三、坚持以“民”为本,在基层治理中强化“久久为功”的责任担当。
紧扣“基层基础提能年”要求,以更优社会治理模式补齐民生保障短板,确保人民安居乐业、社会安定有序。
做好惠民利民的“服务者”。深入推进民政救助、医养结合、基本公卫服务等重点工作,做亮点、树品牌。开展家门口的就业服务站建设,通过就业服务端口前置、重心下沉,打通就业服务“最后一米”。重点打造北大街双拥示范街,为退役军人提供更加优质的服务。对怡园新邸幼儿园加大硬件投入,提升整体办学环境,为省优质幼儿园复核做好准备。认真做好基层群众文化活动的组织和策划工作,开展形式多样的文化活动,丰富群众精神生活。做好基层治理的“先行者”。积极探索社会组织培育机制,重点孵化社区治理类、志愿服务类社会组织,真正实现公益服务落实到“最后一公里”。聚焦网格双率提升,小区治理、重点群体关爱等工作入网进格,让网格化管理成效惠及“千家万户”,全面提高网格发现问题速度和解决问题效率。做好和谐稳定的“守门人”。持续深化平安法治建设,以网格为载体,打击电信诈骗,提高防诈反诈宣传工作知晓率。进一步加大普法力度,向用法相对薄弱群体倾斜,制作普法“菜单”,开展“订单式”普法活动,加快形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。深入推进信访矛盾攻坚化解,切实做好重点领域风险研判,全面提升各类风险隐患处置能力,切实维护社会稳定。纵深推进重点领域安全生产专项整治行动,聚焦危化品、建筑工地、城镇燃气、“三类场所”等重点行业领域,做到警钟长鸣,在监管上常抓不懈,全面筑牢安全屏障。
四、坚持以“精”为上,在党的建设中锻造“敢为善为”的干部队伍。筑牢党建根基。强化政治引领,深入学习贯彻党的二十大精神。夯实现有“今日我主播”“楼宇声声”理论品牌,打造“同路人一起学”的互动学习品牌,全方位、多层次,学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。持续实施“三通”工程,确保在职党员、流动党员、“三新”群体等队伍深度融入基层党组织体系,推动不同群体“关键变量”成为基层治理“最大增量”。扩大“红润北大街”等党建品牌声量,落实联席会议制度,畅通联建共建渠道,打破辖区内企业沟通壁垒,将党建引领力转化为推动经济发展的强动力。夯实战斗堡垒。持续强化社区“两委”队伍建设,发挥党组织书记“火车头”作用,以社区书记示范项目为依托,打造党和人民信得过、靠得住、能放心的基层干部队伍。大力推进一线工作法,持续深化“四敢四争”青训营品牌,让年轻干部积极投身到双招双引的主阵地,苦干在城市更新的第一线,冲锋在社会治理的最前沿,不断锤炼过硬的业务素质,提升干事创业的实际能力。加大对争先进位、主动作为干部的选用倾斜力度,推动“能下”制度在机关发挥反向激励作用,让干部敢为成为鲜明导向。提振工作作风。开门红考验的是政治担当,检验的是能力水平,事关全年全局。从党政领导到社区干部,人人要做行动派、个个争当实干家。无论是三招三引、拆迁扫尾,还是基层治理、党的建设,每一项工作必须明确“责任表”,定好“作战图”,确保天天有进展、月月有成效,以每个点位“小进步”,推动整体发展“大提速”。深化廉政建设。增强全面从严治党永远在路上的政治自觉,驰而不息推进党风廉政建设和反腐败斗争。严格遵守廉洁自律底线,讲纪律、守规矩,心存敬畏,警钟长鸣,筑牢拒腐防变的堤坝,营造风清气正的干事创业氛围。
第二部分
2024年度
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)
部门预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
部门:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
7,350.00 |
一、一般公共服务支出 |
2,935.86 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
|||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
260.00 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
120.00 |
||
六、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
七、上级补助收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
八、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
2,346.00 |
||
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
|||
十、卫生健康支出 |
90.00 |
|||
十一、节能环保支出 |
||||
十二、城乡社区支出 |
914.65 |
|||
十三、农林水支出 |
64.00 |
|||
十四、交通运输支出 |
||||
十五、资源勘探工业信息等支出 |
||||
十六、商业服务业等支出 |
||||
十七、金融支出 |
||||
十八、援助其他地区支出 |
||||
十九、自然资源海洋气象等支出 |
||||
二十、住房保障支出 |
589.49 |
|||
二十一、粮油物资储备支出 |
||||
二十二、国有资本经营预算支出 |
||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
|||
二十四、预备费 |
||||
二十五、其他支出 |
||||
二十六、转移性支出 |
||||
二十七、债务还本支出 |
||||
二十八、债务付息支出 |
||||
二十九、债务发行费用支出 |
||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
本年收入合计 |
7,350.00 |
本年支出合计 |
7,350.00 |
|
上年结转结余 |
年终结转结余 |
|||
收入总计 |
7,350.00 |
支出总计 |
7,350.00 |
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
部门:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
部门代码 |
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
7,350.00 |
7,350.00 |
7,350.00 |
|||||||||||||||
088002 |
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
7,350.00 |
7,350.00 |
7,350.00 |
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
部门:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
7,350.00 |
2,802.35 |
4,547.65 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,935.86 |
2,212.86 |
723.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,212.86 |
2,212.86 |
||||
2010301 |
行政运行 |
2,212.86 |
2,212.86 |
||||
20113 |
商贸事务 |
63.00 |
63.00 |
||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
63.00 |
63.00 |
||||
20132 |
组织事务 |
520.00 |
520.00 |
||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
520.00 |
520.00 |
||||
20140 |
信访事务 |
140.00 |
140.00 |
||||
2014004 |
信访业务 |
140.00 |
140.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
260.00 |
260.00 |
||||
20406 |
司法 |
260.00 |
260.00 |
||||
2040612 |
法治建设 |
260.00 |
260.00 |
||||
205 |
教育支出 |
120.00 |
120.00 |
||||
20502 |
普通教育 |
120.00 |
120.00 |
||||
2050201 |
学前教育 |
120.00 |
120.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,346.00 |
2,346.00 |
||||
20802 |
民政管理事务 |
1,220.00 |
1,220.00 |
||||
2080202 |
一般行政管理事务 |
120.00 |
120.00 |
||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,100.00 |
1,100.00 |
||||
20808 |
抚恤 |
100.00 |
100.00 |
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
30.00 |
30.00 |
||||
2080802 |
伤残抚恤 |
30.00 |
30.00 |
||||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
40.00 |
40.00 |
||||
20810 |
社会福利 |
640.00 |
640.00 |
||||
2081001 |
儿童福利 |
60.00 |
60.00 |
||||
2081002 |
老年福利 |
310.00 |
310.00 |
||||
2081004 |
殡葬 |
30.00 |
30.00 |
||||
2081006 |
养老服务 |
240.00 |
240.00 |
||||
20811 |
残疾人事业 |
155.00 |
155.00 |
||||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
155.00 |
155.00 |
||||
20819 |
最低生活保障 |
175.00 |
175.00 |
||||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
175.00 |
175.00 |
||||
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
||||
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
20821 |
特困人员救助供养 |
5.00 |
5.00 |
||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
20825 |
其他生活救助 |
46.00 |
46.00 |
||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
46.00 |
46.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
90.00 |
90.00 |
||||
21001 |
卫生健康管理事务 |
70.00 |
70.00 |
||||
2100102 |
一般行政管理事务 |
70.00 |
70.00 |
||||
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
20.00 |
||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
20.00 |
20.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
914.65 |
914.65 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
600.00 |
600.00 |
||||
2120102 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
100.00 |
||||
2120104 |
城管执法 |
500.00 |
500.00 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
314.65 |
314.65 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
314.65 |
314.65 |
||||
213 |
农林水支出 |
64.00 |
64.00 |
||||
21301 |
农业农村 |
64.00 |
64.00 |
||||
2130126 |
农村社会事业 |
64.00 |
64.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
589.49 |
589.49 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
589.49 |
589.49 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
188.92 |
188.92 |
||||
2210202 |
提租补贴 |
400.57 |
400.57 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
22401 |
应急管理事务 |
30.00 |
30.00 |
||||
2240106 |
安全监管 |
30.00 |
30.00 |
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
部门:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
7,350.00 |
一、本年支出 |
7,350.00 |
(一)一般公共预算拨款 |
7,350.00 |
(一)一般公共服务支出 |
2,935.86 |
(二)政府性基金预算拨款 |
(二)外交支出 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(三)国防支出 |
||
二、上年结转 |
(四)公共安全支出 |
260.00 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
(五)教育支出 |
120.00 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
(六)科学技术支出 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
||
(八)社会保障和就业支出 |
2,346.00 |
||
(九)社会保险基金支出 |
|||
(十)卫生健康支出 |
90.00 |
||
(十一)节能环保支出 |
|||
(十二)城乡社区支出 |
914.65 |
||
(十三)农林水支出 |
64.00 |
||
(十四)交通运输支出 |
|||
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|||
(十六)商业服务业等支出 |
|||
(十七)金融支出 |
|||
(十八)援助其他地区支出 |
|||
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|||
(二十)住房保障支出 |
589.49 |
||
(二十一)粮油物资储备支出 |
|||
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
||
(二十四)预备费 |
|||
(二十五)其他支出 |
|||
(二十六)转移性支出 |
|||
(二十七)债务还本支出 |
|||
(二十八)债务付息支出 |
|||
(二十九)债务发行费用支出 |
|||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|||
二、年终结转结余 |
|||
收入总计 |
7,350.00 |
支出总计 |
7,350.00 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
部门:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
7,350.00 |
2,802.35 |
2,587.72 |
214.63 |
4,547.65 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,935.86 |
2,212.86 |
1,998.23 |
214.63 |
723.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,212.86 |
2,212.86 |
1,998.23 |
214.63 |
|
2010301 |
行政运行 |
2,212.86 |
2,212.86 |
1,998.23 |
214.63 |
|
20113 |
商贸事务 |
63.00 |
63.00 |
|||
2011302 |
一般行政管理事务 |
63.00 |
63.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
520.00 |
520.00 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
520.00 |
520.00 |
|||
20140 |
信访事务 |
140.00 |
140.00 |
|||
2014004 |
信访业务 |
140.00 |
140.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
260.00 |
260.00 |
|||
20406 |
司法 |
260.00 |
260.00 |
|||
2040612 |
法治建设 |
260.00 |
260.00 |
|||
205 |
教育支出 |
120.00 |
120.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
120.00 |
120.00 |
|||
2050201 |
学前教育 |
120.00 |
120.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,346.00 |
2,346.00 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
1,220.00 |
1,220.00 |
|||
2080202 |
一般行政管理事务 |
120.00 |
120.00 |
|||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,100.00 |
1,100.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
100.00 |
100.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
30.00 |
30.00 |
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
30.00 |
30.00 |
|||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
40.00 |
40.00 |
|||
20810 |
社会福利 |
640.00 |
640.00 |
|||
2081001 |
儿童福利 |
60.00 |
60.00 |
|||
2081002 |
老年福利 |
310.00 |
310.00 |
|||
2081004 |
殡葬 |
30.00 |
30.00 |
|||
2081006 |
养老服务 |
240.00 |
240.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
155.00 |
155.00 |
|||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
155.00 |
155.00 |
|||
20819 |
最低生活保障 |
175.00 |
175.00 |
|||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
175.00 |
175.00 |
|||
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
|||
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
20821 |
特困人员救助供养 |
5.00 |
5.00 |
|||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
20825 |
其他生活救助 |
46.00 |
46.00 |
|||
2082501 |
其他城市生活救助 |
46.00 |
46.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
90.00 |
90.00 |
|||
21001 |
卫生健康管理事务 |
70.00 |
70.00 |
|||
2100102 |
一般行政管理事务 |
70.00 |
70.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
20.00 |
|||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
20.00 |
20.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
914.65 |
914.65 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
600.00 |
600.00 |
|||
2120102 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
100.00 |
|||
2120104 |
城管执法 |
500.00 |
500.00 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
314.65 |
314.65 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
314.65 |
314.65 |
|||
213 |
农林水支出 |
64.00 |
64.00 |
|||
21301 |
农业农村 |
64.00 |
64.00 |
|||
2130126 |
农村社会事业 |
64.00 |
64.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
589.49 |
589.49 |
589.49 |
||
22102 |
住房改革支出 |
589.49 |
589.49 |
589.49 |
||
2210201 |
住房公积金 |
188.92 |
188.92 |
188.92 |
||
2210202 |
提租补贴 |
400.57 |
400.57 |
400.57 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
30.00 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
30.00 |
30.00 |
|||
2240106 |
安全监管 |
30.00 |
30.00 |
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
部门:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2,802.35 |
2,587.72 |
214.63 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,031.60 |
2,031.60 |
|
30101 |
基本工资 |
264.98 |
264.98 |
|
30102 |
津贴补贴 |
706.16 |
706.16 |
|
30103 |
奖金 |
221.29 |
221.29 |
|
30107 |
绩效工资 |
355.47 |
355.47 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
124.45 |
124.45 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.23 |
62.23 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.25 |
57.25 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
31.80 |
31.80 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.45 |
4.45 |
|
30113 |
住房公积金 |
188.92 |
188.92 |
|
30114 |
医疗费 |
14.60 |
14.60 |
|
302 |
商品和服务支出 |
450.73 |
236.10 |
214.63 |
30201 |
办公费 |
64.75 |
64.75 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
24.00 |
24.00 |
|
30207 |
邮电费 |
30.00 |
30.00 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
13.20 |
13.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.62 |
4.62 |
|
30226 |
劳务费 |
144.34 |
144.34 |
|
30227 |
委托业务费 |
35.74 |
19.74 |
16.00 |
30228 |
工会经费 |
23.28 |
12.72 |
10.56 |
30229 |
福利费 |
20.00 |
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.50 |
15.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
40.82 |
40.82 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.48 |
18.48 |
10.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
320.02 |
320.02 |
|
30301 |
离休费 |
40.23 |
40.23 |
|
30302 |
退休费 |
169.41 |
169.41 |
|
30305 |
生活补助 |
6.62 |
6.62 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
103.76 |
103.76 |
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
部门:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
7,350.00 |
2,802.35 |
2,587.72 |
214.63 |
4,547.65 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,935.86 |
2,212.86 |
1,998.23 |
214.63 |
723.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,212.86 |
2,212.86 |
1,998.23 |
214.63 |
|
2010301 |
行政运行 |
2,212.86 |
2,212.86 |
1,998.23 |
214.63 |
|
20113 |
商贸事务 |
63.00 |
63.00 |
|||
2011302 |
一般行政管理事务 |
63.00 |
63.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
520.00 |
520.00 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
520.00 |
520.00 |
|||
20140 |
信访事务 |
140.00 |
140.00 |
|||
2014004 |
信访业务 |
140.00 |
140.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
260.00 |
260.00 |
|||
20406 |
司法 |
260.00 |
260.00 |
|||
2040612 |
法治建设 |
260.00 |
260.00 |
|||
205 |
教育支出 |
120.00 |
120.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
120.00 |
120.00 |
|||
2050201 |
学前教育 |
120.00 |
120.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,346.00 |
2,346.00 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
1,220.00 |
1,220.00 |
|||
2080202 |
一般行政管理事务 |
120.00 |
120.00 |
|||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,100.00 |
1,100.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
100.00 |
100.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
30.00 |
30.00 |
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
30.00 |
30.00 |
|||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
40.00 |
40.00 |
|||
20810 |
社会福利 |
640.00 |
640.00 |
|||
2081001 |
儿童福利 |
60.00 |
60.00 |
|||
2081002 |
老年福利 |
310.00 |
310.00 |
|||
2081004 |
殡葬 |
30.00 |
30.00 |
|||
2081006 |
养老服务 |
240.00 |
240.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
155.00 |
155.00 |
|||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
155.00 |
155.00 |
|||
20819 |
最低生活保障 |
175.00 |
175.00 |
|||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
175.00 |
175.00 |
|||
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
|||
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
20821 |
特困人员救助供养 |
5.00 |
5.00 |
|||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
20825 |
其他生活救助 |
46.00 |
46.00 |
|||
2082501 |
其他城市生活救助 |
46.00 |
46.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
90.00 |
90.00 |
|||
21001 |
卫生健康管理事务 |
70.00 |
70.00 |
|||
2100102 |
一般行政管理事务 |
70.00 |
70.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
20.00 |
|||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
20.00 |
20.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
914.65 |
914.65 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
600.00 |
600.00 |
|||
2120102 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
100.00 |
|||
2120104 |
城管执法 |
500.00 |
500.00 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
314.65 |
314.65 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
314.65 |
314.65 |
|||
213 |
农林水支出 |
64.00 |
64.00 |
|||
21301 |
农业农村 |
64.00 |
64.00 |
|||
2130126 |
农村社会事业 |
64.00 |
64.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
589.49 |
589.49 |
589.49 |
||
22102 |
住房改革支出 |
589.49 |
589.49 |
589.49 |
||
2210201 |
住房公积金 |
188.92 |
188.92 |
188.92 |
||
2210202 |
提租补贴 |
400.57 |
400.57 |
400.57 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
30.00 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
30.00 |
30.00 |
|||
2240106 |
安全监管 |
30.00 |
30.00 |
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
部门:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2,802.35 |
2,587.72 |
214.63 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,031.60 |
2,031.60 |
|
30101 |
基本工资 |
264.98 |
264.98 |
|
30102 |
津贴补贴 |
706.16 |
706.16 |
|
30103 |
奖金 |
221.29 |
221.29 |
|
30107 |
绩效工资 |
355.47 |
355.47 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
124.45 |
124.45 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.23 |
62.23 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.25 |
57.25 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
31.80 |
31.80 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.45 |
4.45 |
|
30113 |
住房公积金 |
188.92 |
188.92 |
|
30114 |
医疗费 |
14.60 |
14.60 |
|
302 |
商品和服务支出 |
450.73 |
236.10 |
214.63 |
30201 |
办公费 |
64.75 |
64.75 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
24.00 |
24.00 |
|
30207 |
邮电费 |
30.00 |
30.00 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
13.20 |
13.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.62 |
4.62 |
|
30226 |
劳务费 |
144.34 |
144.34 |
|
30227 |
委托业务费 |
35.74 |
19.74 |
16.00 |
30228 |
工会经费 |
23.28 |
12.72 |
10.56 |
30229 |
福利费 |
20.00 |
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.50 |
15.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
40.82 |
40.82 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.48 |
18.48 |
10.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
320.02 |
320.02 |
|
30301 |
离休费 |
40.23 |
40.23 |
|
30302 |
退休费 |
169.41 |
169.41 |
|
30305 |
生活补助 |
6.62 |
6.62 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
103.76 |
103.76 |
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
部门:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
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“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
33.42 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
15.50 |
17.92 |
0.00 |
13.20 |
注:本部门无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
部门:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
合计 |
||||
注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开11表 |
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国有资本经营预算支出预算表 |
||||
部门:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||
公开12表 |
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一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
部门:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
450.73 |
||
302 |
商品和服务支出 |
450.73 |
|
30201 |
办公费 |
64.75 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
24.00 |
|
30207 |
邮电费 |
30.00 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
13.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.62 |
|
30226 |
劳务费 |
144.34 |
|
30227 |
委托业务费 |
35.74 |
|
30228 |
工会经费 |
23.28 |
|
30229 |
福利费 |
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
40.82 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.48 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表 |
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政府采购支出表 |
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部门:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
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采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
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注:本部门无政府采购支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2024年度收入、支出预算总计7,350万元,与上年收、支总计各相同。其中:
(一)收入预算总计7,350万元。包括:
1.本年收入合计7,350万元。
(1)一般公共预算拨款收入7,350万元,与上年预算数相同。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计7,350万元。包括:
1.本年支出合计7,350万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出2,935.86万元,主要用于人员经费,正常办公运行经费。与上年相比增加138.11万元,增长4.94%。主要原因是增加服务业引导资金。
(2)公共安全支出(类)支出260万元,主要用于综合治理、基层法治建设。与上年相比减少200万元,减少43.48%。主要原因是压减综合治理非刚性、非急需支出,减少了综合治理经费。
(3)教育支出(类)支出120万元,主要用于怡园新邸幼儿园和小太阳幼儿园补助经费。与上年相比减少30万元,减少20%。主要原因是因为2023年疫情严重增加预算,2024年回归正常预算。
(4)社会保障和就业支出(类)支出2,346万元,主要用于民政类保障经费和社区管理经费。与上年相比增加190万元,增长8.81%。主要原因是民政类相关费用、社区人员经费有增长。
(5)卫生健康支出(类)支出90万元,主要用于计划生育经费及体检筛查费用。与上年相比减少70万元,减少43.75%。主要原因是减少了了疫情防控经费。
(6)城乡社区支出(类)支出914.65万元,主要用于城市建设、长效管理经费。与上年相比增加14.65万元,增长1.63%。主要原因是增加了城管协管员人员经费。
(7)农林水支出(类)支出64万元,主要用于五位一体管理经费及河道长效管护。与上年相比减少10万元,减少13.51%。主要原因是压减机电站人员经费。
(8)住房保障支出(类)支出589.49万元,主要用于人员住房公积金和提租补贴。与上年相比减少42.76万元,减少6.76%。主要原因是减少离退休人员此类费用。
(9)灾害防治及应急管理支出(类)支出30万元,主要用于安全生产监督。与上年相比增加10万元,增长50%。主要原因是增加了安全生产监督经费。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2024年收入预算合计7,350万元,包括本年收入7,350万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入7,350万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2024年支出预算合计7,350万元,其中:
基本支出2,802.35万元,占38.13%;
项目支出4,547.65万元,占61.87%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2024年度财政拨款收、支总预算7,350万元。与上年预算数相同。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2024年财政拨款预算支出7,350万元,占本年支出合计的100%。与上年预算数相同。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出2,212.86万元,与上年相比减少42.13万元,减少1.87%。主要原因是压减非刚性、非急需支出。
2.商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出63万元,与上年相比增加18万元,增长40%。主要原因是增加了招商引资经费。
3.组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出520万元,与上年相比增加22.24万元,增长4.47%。主要原因是根据去年实际业务发生情况,适当调整该项预算。
4.信访事务(款)信访业务(项)支出140万元,与上年相比增加140万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是国家信访局调整维国务院直属机构,增设“信访事务”科目,从原综治法治建设预算额度中分离。
(二)公共安全支出(类)
司法(款)法治建设(项)支出260万元,与上年相比减少200万元,减少43.48%。主要原因是国家信访局调整维国务院直属机构,增设“信访事务”科目,从原综治法治建设预算额度中分离。
(三)教育支出(类)
普通教育(款)学前教育(项)支出120万元,与上年相比减少30万元,减少20%。主要原因是减少疫情防控相关支出。
(四)社会保障和就业支出(类)
1.民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出120万元,与上年相比增加40万元,增长50%。主要原因是主要增加了委托业务项,适当增加该项预算。
2.民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)支出1,100万元,与上年相比增加120万元,增长12.24%。主要原因是根据街道本年度预计支出情况增加了基层政权建设和社区治理(项)预算。
3.抚恤(款)死亡抚恤(项)支出30万元,与上年预算数相同。
4.抚恤(款)伤残抚恤(项)支出30万元,与上年相比减少30万元,减少50%。主要原因是根据去年实际情况对该项预算进行适当调整。
5.抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出40万元,与上年预算数相同。
6.社会福利(款)儿童福利(项)支出60万元,与上年预算数相同。
7.社会福利(款)老年福利(项)支出310万元,与上年预算数相同。
8.社会福利(款)殡葬(项)支出30万元,与上年预算数相同。
9.社会福利(款)养老服务(项)支出240万元,与上年相比增加40万元,增长20%。主要原因是根据23年实际发生情况进行调整。
10.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出155万元,与上年预算数相同。
11.最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出175万元,与上年预算数相同。
12.临时救助(款)临时救助支出(项)支出5万元,与上年预算数相同。
13.特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)支出5万元,与上年预算数相同。
14.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出46万元,与上年相比增加20万元,增长76.92%。主要原因是根据23年生活救助发生数额进行调整。
(五)卫生健康支出(类)
1.卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出70万元,与上年相比增加10万元,增长16.67%。主要原因是适当调增妇女两癌普查经费和计划生育经费。
2.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)支出20万元,与上年相比减少80万元,减少80%。主要原因是减少疫情防控项目支出。
(六)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出100万元,与上年预算数相同。
2.城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出500万元,与上年预算数相同。
3.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出314.65万元,与上年相比增加14.65万元,增长4.88%。主要原因是增加了长效管理经费。
(七)农林水支出(类)
农业农村(款)农村社会事业(项)支出64万元,与上年相比减少10万元,减少13.51%。主要原因是减少了五位一体管理经费。
(八)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出188.92万元,与上年相比减少10.74万元,减少5.38%。主要原因是减少部分离退休人员指标。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出400.57万元,与上年相比减少32.02万元,减少7.4%。主要原因是减少部分离退休人员指标。
(九)灾害防治及应急管理支出(类)
应急管理事务(款)安全监管(项)支出30万元,与上年相比增加10万元,增长50%。主要原因是增加了安全生产监督经费。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2024年度财政拨款基本支出预算2,802.35万元,其中:
(一)人员经费2,587.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费214.63万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2024年一般公共预算财政拨款支出预算7,350万元,与上年预算数相同。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,802.35万元,其中:
(一)人员经费2,587.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费214.63万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算33.42万元,比上年预算减少0.14万元,变动原因坚决落实党政机关过紧日子的要求,持续压减非刚性、非急需支出,确保有限财力真正用到关键处。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出15.5万元,占“三公”经费的46.38%;公务接待费支出17.92万元,占“三公”经费的53.62%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出15.5万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出15.5万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出17.92万元,比上年预算减少0.14万元,主要原因是压缩了公务接待费支出。
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少2万元,主要原因是压缩了会议费支出。
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13.2万元,比上年预算减少0.4万元,主要原因是压缩了培训费支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出450.73万元,与上年相比增加10.84万元,增长2.46%。主要原因是刚性支出增加,为保证正常运转,适当调整预算额度。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金7,350万元;本部门共42个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计4,547.65万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十二、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项):反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。
十三、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
十四、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。
十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
二十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
三十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
三十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
三十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
三十三、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。