目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规,执行上级党委、政府的重大决策、决议和工作部署,依法制定和实施唐闸镇街道行政管理规范性文件。
(二)负责党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。加强辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明建设的全面领导。加强意识形态工作。建立健全基层党建引领基层治理机制,推进国家治理体系和治理能力现代化。
(三)负责社会管理、法治社会建设、网格化服务管理、国家安全、信访维稳、矛盾调处、法律援助等工作。
(四)编制和实施辖区经济社会发展等各项规划,推动街道、社区(村)高质量发展。
(五)健全招商引资、创新创业制度,整合招商引资资源,搭建招商引资、招才引智平台。加强科技创新,构建创新创业服务体系。
(六)负责城市建设、房屋征收安置、环境保护、污染防控等工作,协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。
(七)负责履行以城市管理为主体的综合行政执法工作。负责应急管理工作,组织对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查。
(八)负责农经、农技、农村集体资产管理、失地农民安置等农业农村工作,加强河道治理、水旱灾害防御等水利工作;负责社区(村)建设和为民服务、人力资源和社会保障、教育体育、卫生健康、文化旅游、退役军人事务等工作;通过赋权和委托等方式,集中统一行使经济社会管理、公共服务等方面行政许可审批和行政服务事项。
(九)协调监督有关部门在街道设立的派出机构或分支机构履行各自职责。
(十)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:(一)综合办公室。负责党工委、办事处的日常管理服务工作;负责综合协调、文电会务、机要保密、综合文字、督查督办工作;负责国家安全、深化改革、档案管理、综合考核、信息公开与电子政务、离退休干部服务保障、国有资产管理等工作。(二)党建工作办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设;负责宣传党的路线、方针、政策及中央和省市区委的重大决策;负责基层党组织、党员队伍建设和管理工作;负责机构编制、干部人事等工作;负责思想政治、意识形态(网络意识形态)、统一战线(民族、宗教、侨台)等工作,组织开展精神文明创建活动;负责指导监督基层群众性自治组织规范化建设;负责志愿服务、社会工作人才队伍建设等工作;做好老干部和关心下一代工作;负责工会、团工委、妇联等组织建设;做好基层人大、政治协商、人民武装等工作。(三)农村工作和社会事业发展办公室(退役军人服务站)。负责农村改革发展和“三农”政策执行;负责农村集体资产管理、土地承包管理、失地农民安置等工作;负责农业、水利(河道治理、水旱灾害防御)等工作;负责有关乡村振兴重大部署和政策的落实工作,巩固拓展脱贫致富奔小康成果;负责社区(村)为民服务体系建设;负责民政、社会与慈善救助、人力资源和社会保障、教育、体育、卫生健康、文化艺术、旅游、残疾人权益保障、哲学社会科学、红十字会工作;负责退役军人事务和双拥优抚安置等工作。(四)政法和社会管理办公室。负责人民建议征集、办理工作;负责协调化解各类社会矛盾和民间纠纷,建立多元矛盾纠纷化解机制;负责本辖区人民来信来访接待和处理工作,预防和化解政策性、群体性信访问题;负责禁毒宣传教育、毒品防、社区戒毒、社区康复工作;负责法治宣传教育、公共法律服务、依法行政、复议应诉、特殊人群管理等工作。(五)综合行政执法和安全生产监督管理办公室。负责辖区内综合行政执法,依法行使赋予街道的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等行政执法权力;负责辖区内市容环境卫生管理、生活垃圾管理、停车秩序管理等工作;按权限负责辖区内安全生产监督、应急管理、防灾减灾等工作,履行应急管理、安全生产等委托执法职责;负责推进行政执法规范化建设,加强执法队伍的建设和管理;负责牵头建立综合执法协作机制及执法、司法衔接机制;负责消防安全组织的建立,制定并落实消防安全制度及措施;协调配合上级相关执法机构开展联合执法。(六)建设工作办公室。负责城市建设、土地征收、房屋征收、老旧小区改造、绿化、生态环境保护、污染防控、人民空、城市更新等工作;负责房建类项目、重大交通项目和市政绿化项目的保障工作,加强建筑工地管理;负责物业管理监督;配合做好城乡规划、交通、燃气管理等工作。(七)社会治理现代化指挥中心。负责数据资源整合共享,承担辖区内社会治理问题预警监测、综合研判、指挥调度、流转交办、监督考核、信息汇总、重大事件上报等工作,接受上级平台调度并做好本级平台统一调度工作,强化公共服务平台功能;健全完善网格化服务管理体系,负责网格化服务管理工作。按照有关法律、法规和政策规定,设立人大街道工委、纪检监察和工会、共青团、妇联、人民武装等组织。建立基层政协联络工作机制。本单位无下属单位。
三、2025年度单位主要工作任务及目标
2025年,是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的关键之年,也是“十四五”规划收官和“十五五”规划谋划之年,面对新形势、新任务,街道将全面贯彻落实省、市、区委决策部署,聚力“新四年”,应势而为、聚势而进、乘势而上、勇挑大梁,以“开年就要发力提速,首季就要加压攻坚”的状态,加速跑好开局“第一棒”,奋力夺取首季“开门红”。
(一)以动能添动力,千方百计抓经济
锚定“硬核支撑”抓项目。紧密将资源资产提效和“双招双引”提质结合起来,充分发挥好唐闸区位、产业链、载体资源等优势,巧用以商引商、乡贤引商、协会引商等方式,重点聚焦规上工业、服务业,重点关注软信服务、科学技术检测等新兴领域,引进实实在在的项目,力争楼宇项目提质效,重大项目有突破。立足“沉睡资源”重盘活。持续巩固资产清查行动成效,重点做好经营性资产的招租盘活。以“挖掘企业存量、培植税源增量”为导向,进一步梳理实体资源和人文资源,全面挖掘“税源企业”,确保颗粒归仓、应收尽收,切实稳固街道财税基础。聚焦“营商环境”优服务。持续完善“首席服务员”“楼宇专员”等机制,努力营造“有求必应、无事不扰”的亲清政商关系。
(二)以品质提品味,以人为本塑城乡
保障重点项目建设。围绕地块做文章,提升城市建设品质。按照区地块收储计划,优化工作举措,有序推进新洋板业3户承租户清退工作,确保地块顺利出让。加速城市品位提升。加强老小区、背街后巷、农贸市场的常态化管理,从道路秩序、环境卫生等细微处入手,盯紧薄弱环节、补齐工作短板。助力小区管理提质。依托网格化服务管理加大宣传推广力度,发动居民参与,不断提升物业服务管理水平,持续打造“六力共治”唐闸样板。深化环境治理成效。以工地扬尘管控、秋冬季秸秆禁烧、VOCs专项治理及臭氧专项整治工作为抓手,力争PM2.5年均浓度27微克/立方米以下,空气质量优良天数比例86.5%以上。高标准完成7条幸福河湖建设工作。
(三)以民祉聚民生,慎终如始保稳定
做好惠民利民的“服务者”。持续深化社区嵌入式服务设施建设,不断打造居民群众可感可及的幸福场景。重点打造北大街双拥示范街,为退役军人提供更加优质的服务。认真做好基层群众文化活动的组织和策划工作,开展形式多样的文化活动,丰富群众精神生活。做好基层治理的“先行者”。聚焦网格双率提升,小区治理、重点群体关爱等工作入网进格,让网格化管理成效惠及“千家万户”,全面提高网格发现问题速度和解决问题效率。做好和谐稳定的“守门人”。深入推进信访矛盾攻坚化解,切实做好重点领域风险研判,全面提升各类风险隐患处置能力,切实维护社会稳定。纵深推进重点领域安全生产专项整治行动,聚焦危化品、建筑工地、城镇燃气、“三类场所”等重点行业领域,做到警钟长鸣,在监管上常抓不懈,全面筑牢安全屏障。
(四)以创新促创优,党建引领固根基
在深学笃行上下功夫。学习领会党的二十届三中全会精神,巩固党纪学习教育成果。依托“红枫似火”云端讲堂等平台,实现“随时学”“随地学”,推行“结对共学”模式,以主题党日、专题党课、实境教育等形式进行“点对点”促学、“面对面”帮学,推动理论武装走深走实。在基层治理上出实招。加强社区书记“头雁”队伍建设,开展“头雁提升”行动,提升“头雁”队伍抓基层治理的水平。深化“唐闸新锐”建设,依托“四敢四争”年轻干部培养品牌,不断提升机关干部破难解困的能力。打造“‘新’光不负赶路人”党建阵地,凝聚社区“能人”力量共同参与基层治理,推动“新华善治”全面开花。在特色亮点上求突破。加速产业集聚,着眼信创产业、生命健康产业发展,联合市场监管局、市北高新区,常态化开展“惠企讲堂”,帮助企业破难解忧。立足新就业群体“友好城区”建设,深入推进“友好商圈”提质工作,扩大暖“新”关爱朋友圈。擦亮“红润北大街情暖新业态”党建品牌,建设新就业群体多元友好场景“唐闸样板”。
第二部分
2025年度
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)
单位预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
7,350.00 |
一、一般公共服务支出 |
3,874.11 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
|||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
260.00 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
120.00 |
||
六、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
七、上级补助收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
八、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,241.00 |
||
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
|||
十、卫生健康支出 |
70.00 |
|||
十一、节能环保支出 |
||||
十二、城乡社区支出 |
914.65 |
|||
十三、农林水支出 |
54.00 |
|||
十四、交通运输支出 |
||||
十五、资源勘探工业信息等支出 |
||||
十六、商业服务业等支出 |
||||
十七、金融支出 |
||||
十八、援助其他地区支出 |
||||
十九、自然资源海洋气象等支出 |
||||
二十、住房保障支出 |
786.24 |
|||
二十一、粮油物资储备支出 |
||||
二十二、国有资本经营预算支出 |
||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
|||
二十四、预备费 |
||||
二十五、其他支出 |
||||
二十六、转移性支出 |
||||
二十七、债务还本支出 |
||||
二十八、债务付息支出 |
||||
二十九、债务发行费用支出 |
||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
本年收入合计 |
7,350.00 |
本年支出合计 |
7,350.00 |
|
上年结转结余 |
年终结转结余 |
|||
收入总计 |
7,350.00 |
支出总计 |
7,350.00 |
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
7,350.00 |
7,350.00 |
7,350.00 |
|||||||||||||||
088002 |
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
7,350.00 |
7,350.00 |
7,350.00 |
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
7,350.00 |
2,739.80 |
4,610.20 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
3,874.11 |
1,953.56 |
1,920.55 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,953.56 |
1,953.56 |
||||
2010301 |
行政运行 |
1,953.56 |
1,953.56 |
||||
20113 |
商贸事务 |
63.00 |
63.00 |
||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
63.00 |
63.00 |
||||
20132 |
组织事务 |
527.21 |
527.21 |
||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
527.21 |
527.21 |
||||
20139 |
社会工作事务 |
1,110.34 |
1,110.34 |
||||
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
1,110.34 |
1,110.34 |
||||
20140 |
信访事务 |
220.00 |
220.00 |
||||
2014004 |
信访业务 |
220.00 |
220.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
260.00 |
260.00 |
||||
20406 |
司法 |
260.00 |
260.00 |
||||
2040612 |
法治建设 |
260.00 |
260.00 |
||||
205 |
教育支出 |
120.00 |
120.00 |
||||
20502 |
普通教育 |
120.00 |
120.00 |
||||
2050201 |
学前教育 |
120.00 |
120.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,241.00 |
1,241.00 |
||||
20802 |
民政管理事务 |
120.00 |
120.00 |
||||
2080202 |
一般行政管理事务 |
120.00 |
120.00 |
||||
20808 |
抚恤 |
75.00 |
75.00 |
||||
2080802 |
伤残抚恤 |
30.00 |
30.00 |
||||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
45.00 |
45.00 |
||||
20810 |
社会福利 |
625.00 |
625.00 |
||||
2081001 |
儿童福利 |
75.00 |
75.00 |
||||
2081002 |
老年福利 |
520.00 |
520.00 |
||||
2081004 |
殡葬 |
30.00 |
30.00 |
||||
20811 |
残疾人事业 |
155.00 |
155.00 |
||||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
155.00 |
155.00 |
||||
20819 |
最低生活保障 |
170.00 |
170.00 |
||||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
170.00 |
170.00 |
||||
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
||||
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
20821 |
特困人员救助供养 |
15.00 |
15.00 |
||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
20825 |
其他生活救助 |
76.00 |
76.00 |
||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
76.00 |
76.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
70.00 |
70.00 |
||||
21001 |
卫生健康管理事务 |
70.00 |
70.00 |
||||
2100102 |
一般行政管理事务 |
70.00 |
70.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
914.65 |
914.65 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
600.00 |
600.00 |
||||
2120102 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
100.00 |
||||
2120104 |
城管执法 |
500.00 |
500.00 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
314.65 |
314.65 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
314.65 |
314.65 |
||||
213 |
农林水支出 |
54.00 |
54.00 |
||||
21301 |
农业农村 |
54.00 |
54.00 |
||||
2130126 |
农村社会事业 |
54.00 |
54.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
786.24 |
786.24 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
786.24 |
786.24 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
196.40 |
196.40 |
||||
2210202 |
提租补贴 |
589.84 |
589.84 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
22401 |
应急管理事务 |
30.00 |
30.00 |
||||
2240106 |
安全监管 |
30.00 |
30.00 |
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
7,350.00 |
一、本年支出 |
7,350.00 |
(一)一般公共预算拨款 |
7,350.00 |
(一)一般公共服务支出 |
3,874.11 |
(二)政府性基金预算拨款 |
(二)外交支出 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(三)国防支出 |
||
二、上年结转 |
(四)公共安全支出 |
260.00 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
(五)教育支出 |
120.00 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
(六)科学技术支出 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
||
(八)社会保障和就业支出 |
1,241.00 |
||
(九)社会保险基金支出 |
|||
(十)卫生健康支出 |
70.00 |
||
(十一)节能环保支出 |
|||
(十二)城乡社区支出 |
914.65 |
||
(十三)农林水支出 |
54.00 |
||
(十四)交通运输支出 |
|||
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|||
(十六)商业服务业等支出 |
|||
(十七)金融支出 |
|||
(十八)援助其他地区支出 |
|||
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|||
(二十)住房保障支出 |
786.24 |
||
(二十一)粮油物资储备支出 |
|||
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
||
(二十四)预备费 |
|||
(二十五)其他支出 |
|||
(二十六)转移性支出 |
|||
(二十七)债务还本支出 |
|||
(二十八)债务付息支出 |
|||
(二十九)债务发行费用支出 |
|||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|||
二、年终结转结余 |
|||
收入总计 |
7,350.00 |
支出总计 |
7,350.00 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
7,350.00 |
2,739.80 |
2,553.22 |
186.58 |
4,610.20 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,874.11 |
1,953.56 |
1,766.98 |
186.58 |
1,920.55 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,953.56 |
1,953.56 |
1,766.98 |
186.58 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,953.56 |
1,953.56 |
1,766.98 |
186.58 |
|
20113 |
商贸事务 |
63.00 |
63.00 |
|||
2011302 |
一般行政管理事务 |
63.00 |
63.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
527.21 |
527.21 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
527.21 |
527.21 |
|||
20139 |
社会工作事务 |
1,110.34 |
1,110.34 |
|||
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
1,110.34 |
1,110.34 |
|||
20140 |
信访事务 |
220.00 |
220.00 |
|||
2014004 |
信访业务 |
220.00 |
220.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
260.00 |
260.00 |
|||
20406 |
司法 |
260.00 |
260.00 |
|||
2040612 |
法治建设 |
260.00 |
260.00 |
|||
205 |
教育支出 |
120.00 |
120.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
120.00 |
120.00 |
|||
2050201 |
学前教育 |
120.00 |
120.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,241.00 |
1,241.00 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
120.00 |
120.00 |
|||
2080202 |
一般行政管理事务 |
120.00 |
120.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
75.00 |
75.00 |
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
30.00 |
30.00 |
|||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
45.00 |
45.00 |
|||
20810 |
社会福利 |
625.00 |
625.00 |
|||
2081001 |
儿童福利 |
75.00 |
75.00 |
|||
2081002 |
老年福利 |
520.00 |
520.00 |
|||
2081004 |
殡葬 |
30.00 |
30.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
155.00 |
155.00 |
|||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
155.00 |
155.00 |
|||
20819 |
最低生活保障 |
170.00 |
170.00 |
|||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
170.00 |
170.00 |
|||
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
|||
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
20821 |
特困人员救助供养 |
15.00 |
15.00 |
|||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
15.00 |
15.00 |
|||
20825 |
其他生活救助 |
76.00 |
76.00 |
|||
2082501 |
其他城市生活救助 |
76.00 |
76.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
70.00 |
70.00 |
|||
21001 |
卫生健康管理事务 |
70.00 |
70.00 |
|||
2100102 |
一般行政管理事务 |
70.00 |
70.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
914.65 |
914.65 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
600.00 |
600.00 |
|||
2120102 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
100.00 |
|||
2120104 |
城管执法 |
500.00 |
500.00 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
314.65 |
314.65 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
314.65 |
314.65 |
|||
213 |
农林水支出 |
54.00 |
54.00 |
|||
21301 |
农业农村 |
54.00 |
54.00 |
|||
2130126 |
农村社会事业 |
54.00 |
54.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
786.24 |
786.24 |
786.24 |
||
22102 |
住房改革支出 |
786.24 |
786.24 |
786.24 |
||
2210201 |
住房公积金 |
196.40 |
196.40 |
196.40 |
||
2210202 |
提租补贴 |
589.84 |
589.84 |
589.84 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
30.00 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
30.00 |
30.00 |
|||
2240106 |
安全监管 |
30.00 |
30.00 |
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2,739.80 |
2,553.22 |
186.58 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,987.60 |
1,987.60 |
|
30101 |
基本工资 |
277.22 |
277.22 |
|
30102 |
津贴补贴 |
704.82 |
704.82 |
|
30103 |
奖金 |
228.63 |
228.63 |
|
30107 |
绩效工资 |
250.03 |
250.03 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
174.79 |
174.79 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.13 |
59.13 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.13 |
59.13 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
32.85 |
32.85 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.60 |
4.60 |
|
30113 |
住房公积金 |
196.40 |
196.40 |
|
302 |
商品和服务支出 |
432.89 |
246.31 |
186.58 |
30201 |
办公费 |
55.30 |
55.30 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
24.00 |
24.00 |
|
30207 |
邮电费 |
30.00 |
30.00 |
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
8.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.20 |
3.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.62 |
4.62 |
|
30226 |
劳务费 |
154.65 |
154.65 |
|
30227 |
委托业务费 |
29.09 |
19.04 |
10.05 |
30228 |
工会经费 |
23.86 |
13.14 |
10.72 |
30229 |
福利费 |
20.00 |
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.20 |
6.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.66 |
41.66 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.31 |
17.82 |
12.49 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
319.31 |
319.31 |
|
30301 |
离休费 |
40.47 |
40.47 |
|
30302 |
退休费 |
170.74 |
170.74 |
|
30305 |
生活补助 |
0.80 |
0.80 |
|
30307 |
医疗费补助 |
14.60 |
14.60 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
92.70 |
92.70 |
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
7,350.00 |
2,739.80 |
2,553.22 |
186.58 |
4,610.20 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,874.11 |
1,953.56 |
1,766.98 |
186.58 |
1,920.55 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,953.56 |
1,953.56 |
1,766.98 |
186.58 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,953.56 |
1,953.56 |
1,766.98 |
186.58 |
|
20113 |
商贸事务 |
63.00 |
63.00 |
|||
2011302 |
一般行政管理事务 |
63.00 |
63.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
527.21 |
527.21 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
527.21 |
527.21 |
|||
20139 |
社会工作事务 |
1,110.34 |
1,110.34 |
|||
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
1,110.34 |
1,110.34 |
|||
20140 |
信访事务 |
220.00 |
220.00 |
|||
2014004 |
信访业务 |
220.00 |
220.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
260.00 |
260.00 |
|||
20406 |
司法 |
260.00 |
260.00 |
|||
2040612 |
法治建设 |
260.00 |
260.00 |
|||
205 |
教育支出 |
120.00 |
120.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
120.00 |
120.00 |
|||
2050201 |
学前教育 |
120.00 |
120.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,241.00 |
1,241.00 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
120.00 |
120.00 |
|||
2080202 |
一般行政管理事务 |
120.00 |
120.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
75.00 |
75.00 |
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
30.00 |
30.00 |
|||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
45.00 |
45.00 |
|||
20810 |
社会福利 |
625.00 |
625.00 |
|||
2081001 |
儿童福利 |
75.00 |
75.00 |
|||
2081002 |
老年福利 |
520.00 |
520.00 |
|||
2081004 |
殡葬 |
30.00 |
30.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
155.00 |
155.00 |
|||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
155.00 |
155.00 |
|||
20819 |
最低生活保障 |
170.00 |
170.00 |
|||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
170.00 |
170.00 |
|||
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
|||
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
20821 |
特困人员救助供养 |
15.00 |
15.00 |
|||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
15.00 |
15.00 |
|||
20825 |
其他生活救助 |
76.00 |
76.00 |
|||
2082501 |
其他城市生活救助 |
76.00 |
76.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
70.00 |
70.00 |
|||
21001 |
卫生健康管理事务 |
70.00 |
70.00 |
|||
2100102 |
一般行政管理事务 |
70.00 |
70.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
914.65 |
914.65 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
600.00 |
600.00 |
|||
2120102 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
100.00 |
|||
2120104 |
城管执法 |
500.00 |
500.00 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
314.65 |
314.65 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
314.65 |
314.65 |
|||
213 |
农林水支出 |
54.00 |
54.00 |
|||
21301 |
农业农村 |
54.00 |
54.00 |
|||
2130126 |
农村社会事业 |
54.00 |
54.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
786.24 |
786.24 |
786.24 |
||
22102 |
住房改革支出 |
786.24 |
786.24 |
786.24 |
||
2210201 |
住房公积金 |
196.40 |
196.40 |
196.40 |
||
2210202 |
提租补贴 |
589.84 |
589.84 |
589.84 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
30.00 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
30.00 |
30.00 |
|||
2240106 |
安全监管 |
30.00 |
30.00 |
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2,739.80 |
2,553.22 |
186.58 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,987.60 |
1,987.60 |
|
30101 |
基本工资 |
277.22 |
277.22 |
|
30102 |
津贴补贴 |
704.82 |
704.82 |
|
30103 |
奖金 |
228.63 |
228.63 |
|
30107 |
绩效工资 |
250.03 |
250.03 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
174.79 |
174.79 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.13 |
59.13 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.13 |
59.13 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
32.85 |
32.85 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.60 |
4.60 |
|
30113 |
住房公积金 |
196.40 |
196.40 |
|
302 |
商品和服务支出 |
432.89 |
246.31 |
186.58 |
30201 |
办公费 |
55.30 |
55.30 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
24.00 |
24.00 |
|
30207 |
邮电费 |
30.00 |
30.00 |
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
8.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.20 |
3.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.62 |
4.62 |
|
30226 |
劳务费 |
154.65 |
154.65 |
|
30227 |
委托业务费 |
29.09 |
19.04 |
10.05 |
30228 |
工会经费 |
23.86 |
13.14 |
10.72 |
30229 |
福利费 |
20.00 |
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.20 |
6.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.66 |
41.66 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.31 |
17.82 |
12.49 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
319.31 |
319.31 |
|
30301 |
离休费 |
40.47 |
40.47 |
|
30302 |
退休费 |
170.74 |
170.74 |
|
30305 |
生活补助 |
0.80 |
0.80 |
|
30307 |
医疗费补助 |
14.60 |
14.60 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
92.70 |
92.70 |
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
24.12 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
17.92 |
0.00 |
3.20 |
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
合计 |
||||
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
432.89 |
||
302 |
商品和服务支出 |
432.89 |
|
30201 |
办公费 |
55.30 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
24.00 |
|
30207 |
邮电费 |
30.00 |
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.62 |
|
30226 |
劳务费 |
154.65 |
|
30227 |
委托业务费 |
29.09 |
|
30228 |
工会经费 |
23.86 |
|
30229 |
福利费 |
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.66 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.31 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
||||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|||||||||
注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
第三部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2025年度收入、支出预算总计7,350万元,与上年收、支总计各相同。其中:
(一)收入预算总计7,350万元。包括:
1.本年收入合计7,350万元。
(1)一般公共预算拨款收入7,350万元,与上年预算数相同。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计7,350万元。包括:
1.本年支出合计7,350万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出3,874.11万元,主要用于人员经费,正常办公运行经费及社区运转经费等。与上年相比增加938.25万元,增长31.96%。主要原因是25年政府收支分类科目将社区运转经费由208类调整为201类,该项预算额调整至一般公共服务支出。
(2)公共安全支出(类)支出260万元,主要用于综合治理、基层法治建设。与上年预算数相同。
(3)教育支出(类)支出120万元,主要用于怡园新邸幼儿园和小太阳幼儿园补助经费。与上年预算数相同。
(4)社会保障和就业支出(类)支出1,241万元,主要用于民政类保障经费。与上年相比减少1,105万元,减少47.1%。主要原因是25年政府收支分类科目将社区运转经费由208类调整为201类,该项金额减少。
(5)卫生健康支出(类)支出70万元,主要用于计划生育经费及体检筛查费用。与上年相比减少20万元,减少22.22%。主要原因是根据24年实际发生费用,调整该项目25年预算。
(6)城乡社区支出(类)支出914.65万元,主要用于城市建设、长效管理经费。与上年预算数相同。
(7)农林水支出(类)支出54万元,主要用于五位一体管理经费及河道长效管护。与上年相比减少10万元,减少15.63%。主要原因是根据该项目24年实际发生额,调整25年该项目预算。
(8)住房保障支出(类)支出786.24万元,主要用于人员住房公积金和提租补贴。与上年相比增加196.75万元,增长33.38%。主要原因是25年政府收支分类科目将退休人员提租补贴由201类调整为221类,住房保障支出增长。
(9)灾害防治及应急管理支出(类)支出30万元,主要用于安全生产监督。与上年预算数相同。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2025年收入预算合计7,350万元,包括本年收入7,350万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入7,350万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2025年支出预算合计7,350万元,其中:
基本支出2,739.8万元,占37.28%;
项目支出4,610.2万元,占62.72%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2025年度财政拨款收、支总预算7,350万元。与上年预算数相同。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2025年财政拨款预算支出7,350万元,占本年支出合计的100%。与上年预算数相同。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1,953.56万元,与上年相比减少259.3万元,减少11.72%。主要原因是压减非刚性、非急需支出,按照比例压降公用经费开支。
2.商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出63万元,与上年预算数相同。
3.组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出527.21万元,与上年相比增加7.21万元,增长1.39%。主要原因是根据24年实际业务发生情况,适当调整该项预算。
4.社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)支出1,110.34万元,与上年相比增加1,110.34万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是系统根据2025年最新版政府收支分类科目,将原社区管理项目由208类别更改为201类别,因此208类社区管理减少201类社会工作事务增加。
5.信访事务(款)信访业务(项)支出220万元,与上年相比增加80万元,增长57.14%。主要原因是根据24年实际业务发生情况,适当调整该项预算。
(二)公共安全支出(类)
司法(款)法治建设(项)支出260万元,与上年预算数相同。
(三)教育支出(类)
普通教育(款)学前教育(项)支出120万元,与上年预算数相同。
(四)社会保障和就业支出(类)
1.民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出120万元,与上年预算数相同。
2.民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)支出0万元,与上年相比减少1,100万元,减少100%。主要原因是系统根据2025年最新版政府收支分类科目,将原社区管理项目由208类别更改为201类别,因此208类社区管理减少201类社会工作事务增加。
3.抚恤(款)死亡抚恤(项)支出0万元,与上年相比减少30万元,减少100%。主要原因是将死亡抚恤项目调整到其他生活救助项目。
4.抚恤(款)伤残抚恤(项)支出30万元,与上年预算数相同。
5.抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出45万元,与上年相比增加5万元,增长12.5%。主要原因是24年在乡复员、退伍军人生活补助标准有调整,25年预算适当增加。
6.社会福利(款)儿童福利(项)支出75万元,与上年相比增加15万元,增长25%。主要原因是24年困境儿童补助标准有调整,25年预算适当增加。
7.社会福利(款)老年福利(项)支出520万元,与上年相比增加210万元,增长67.74%。主要原因是养老服务(项)调整至老年福利(项)。
8.社会福利(款)殡葬(项)支出30万元,与上年预算数相同。
9.社会福利(款)养老服务(项)支出0万元,与上年相比减少240万元,减少100%。主要原因是养老服务(项)调整至老年福利(项)。
10.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出155万元,与上年预算数相同。
11.最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出170万元,与上年相比减少5万元,减少2.86%。主要原因是根据24年实际发生额,适当调整。
12.临时救助(款)临时救助支出(项)支出5万元,与上年预算数相同。
13.特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)支出15万元,与上年相比增加10万元,增长200%。主要原因是24年特困人员医疗费增加较多,根据该情况25年该项进行调整。
14.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出76万元,与上年相比增加30万元,增长65.22%。主要原因是将死亡抚恤项目调整到其他生活救助项目。
(五)卫生健康支出(类)
1.卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出70万元,与上年预算数相同。
2.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)支出0万元,与上年相比减少20万元,减少100%。主要原因是根据实际情况,调整该项预算。
(六)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出100万元,与上年预算数相同。
2.城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出500万元,与上年预算数相同。
3.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出314.65万元,与上年预算数相同。
(七)农林水支出(类)
农业农村(款)农村社会事业(项)支出54万元,与上年相比减少10万元,减少15.63%。主要原因是根据24年该项目实际发生额,对25年该项目预算进行调整。
(八)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出196.4万元,与上年相比增加7.48万元,增长3.96%。主要原因是25年部分人员公积金调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出589.84万元,与上年相比增加189.27万元,增长47.25%。主要原因是25年政府收支分类科目将退休人员提租补贴由201类调整为221类,住房改革支出增长。
(九)灾害防治及应急管理支出(类)
应急管理事务(款)安全监管(项)支出30万元,与上年预算数相同。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2025年度财政拨款基本支出预算2,739.8万元,其中:
(一)人员经费2,553.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费186.58万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2025年一般公共预算财政拨款支出预算7,350万元,与上年预算数相同。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,739.8万元,其中:
(一)人员经费2,553.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费186.58万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算24.12万元,比上年预算减少9.3万元,变动原因坚决落实党政机关过紧日子的要求,持续压减非刚性、非急需支出,压降公用经费,确保有限财力真正用到关键处。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出6.2万元,占“三公”经费的25.7%;公务接待费支出17.92万元,占“三公”经费的74.3%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出6.2万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出6.2万元,比上年预算减少9.3万元,主要原因是减少公务用车数量降低公务用车运行维护费。
3.公务接待费预算支出17.92万元,与上年预算数相同。
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.2万元,比上年预算减少10万元,主要原因是压降培训费支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出432.89万元,与上年相比减少17.84万元,减少3.96%。主要原因是压降公用经费开支。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金7,350万元;本单位共40个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计4,610.2万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。
十二、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十三、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项):反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。
十四、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。
十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
二十六、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
二十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
三十、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。